Auditoria Interna EMAVERDE

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


Auditoria Interna forma parte de la estructura organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestacion "EMAVERDE" a nivel de Staff - Asesoramiento, siendo su principal funcion efectuar el control interno posterior de las actividades adminstrativas, financieras y operativas ya ejecutadas en la empresa y no realiza control previo; ejecutando con total independencia el programa de sus actividades, en aplicación del articulo 15 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y articulo 26 (Auditor Interno) del Estatuto Reformulado de Emaverde aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 240/2011 de fecha 03/06/2011, dependiendo directamente de la Gerencia General de Emaverde.

En cumplimiento a la Resolucion Nº CGE-025/2011 de 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloria General de Estado, señalando que toda información generada en las instituciones del sector público adquiere la calidad de público y difundir dicha información fortalece la transparencia de la gestión pública y el derecho de acceso a la información, es que se efectua la publicación en esta página web el Resumen Ejecutivo de los Informes emitidos por esta unidad.

Nro Resumen Ejecutivo Fecha de Publicación
50 RESUMEN EJECUTIVO POA 2018 UAI 30/11/2017
51 RESUMEN EJECUTIVO PEI 2018 UAI 30/11/2017
Nro Resumen Ejecutivo Fecha de Publicación
52 Informe de Evaluación POA 2017- Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 01/03/2018
53 Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2017 EMAVERDE 01/03/2018
54 Informe de Control Interno emergente de La Auditoria de Confiabilidad de Registros y EEFF 2017 y Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones de la gestión 2016 y anteriores 01/03/2018
55 Informe Evaluacion al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y los instrumentos de control implementados a él, vigente en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forrestación - EMAVERDE, Gestion 2017 25/05/2018
56 Informe Resumen Ejecutivo Planificación Estratégica (PEI) 2018 - Modificado (2022) y Plan Operativo Anual POA, Gestion 2018 de la Unidad de Auditoria Interna de Emaverde (Modificado)  18/07/2018
57 EVALUACION AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA), GESTIóN 2017 10/09/2018
58 NOTA ADMINISTRATIVA , INCUMPLIMIENTO AL POA  2017 DE ENERO-JULIO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 10/09/2018
59 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-OP-001/2016 21/09/2018
60 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-ESP-001/2016 21/09/2018
61 Planificación Estratégica (PEI) 2018-2020 (Modificado) 24/10/2018
62 Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 de La Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE (Modificado) 24/10/2018
63 Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 24/10/2018
63-A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 (Auditoria Interna) 01/11/2017
64 Informe de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la Presentación de la DJBR 11/12/2018
65 Nota administrativa emergente de la Auditoria de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la DJBR 11/12/2018
Nro Resumen Ejecutivo Fecha de Publicación
66 Auditoria de Confiabilidad 2018 28/02/2019