Auditoria Interna EMAVERDE

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


Auditoria Interna forma parte de la estructura organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestacion "EMAVERDE" a nivel de Staff - Asesoramiento, siendo su principal funcion efectuar el control interno posterior de las actividades adminstrativas, financieras y operativas ya ejecutadas en la empresa y no realiza control previo; ejecutando con total independencia el programa de sus actividades, en aplicación del articulo 15 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y articulo 26 (Auditor Interno) del Estatuto Reformulado de Emaverde aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 240/2011 de fecha 03/06/2011, dependiendo directamente de la Gerencia General de Emaverde.

En cumplimiento a la Resolucion Nº CGE-025/2011 de 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloria General de Estado, señalando que toda información generada en las instituciones del sector público adquiere la calidad de público y difundir dicha información fortalece la transparencia de la gestión pública y el derecho de acceso a la información, es que se efectua la publicación en esta página web el Resumen Ejecutivo de los Informes emitidos por esta unidad.

NroResumen EjecutivoFecha de Publicación
50 RESUMEN EJECUTIVO POA 2018 UAI 30/11/2017
51 RESUMEN EJECUTIVO PEI 2018 UAI 30/11/2017
NroResumen EjecutivoFecha de Publicación
52 Informe de Evaluación POA 2017- Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 01/03/2018
53 Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2017 EMAVERDE 01/03/2018
54 Informe de Control Interno emergente de La Auditoria de Confiabilidad de Registros y EEFF 2017 y Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones de la gestión 2016 y anteriores 01/03/2018
55 Informe Evaluacion al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y los instrumentos de control implementados a él, vigente en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forrestación - EMAVERDE, Gestion 2017 25/05/2018
56 Informe Resumen Ejecutivo Planificación Estratégica (PEI) 2018 - Modificado (2022) y Plan Operativo Anual POA, Gestion 2018 de la Unidad de Auditoria Interna de Emaverde (Modificado)  18/07/2018
57 EVALUACION AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA), GESTIóN 2017 10/09/2018
58 NOTA ADMINISTRATIVA , INCUMPLIMIENTO AL POA  2017 DE ENERO-JULIO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 10/09/2018
59 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-OP-001/2016 21/09/2018
60 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-ESP-001/2016 21/09/2018
61 Planificación Estratégica (PEI) 2018-2020 (Modificado) 24/10/2018
62 Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 de La Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE (Modificado) 24/10/2018
63 Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 24/10/2018
63-A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 (Auditoria Interna) 01/11/2017
64 Informe de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la Presentación de la DJBR 11/12/2018
65 Nota administrativa emergente de la Auditoria de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la DJBR 11/12/2018